新年伊始,正在推進集團業(yè)務整體上市的柳工(000528.SZ)定下了全年經(jīng)營目標。
“吸收合并廣西柳工集團機械有限公司(以下簡稱柳工有限)后,公司2022年營業(yè)收入目標為335億元。”柳工的2022年經(jīng)營計劃顯示。
值得關注的是,就在上月,柳工吸收合并柳工有限的交易方案獲得證監(jiān)會批復。根據(jù)方案,柳工將作價74.28億元吸收合并關聯(lián)方柳工有限。交易完成后,柳工有限旗下資產(chǎn)將整體注入上市公司。
從裝載機產(chǎn)品起步的柳工,經(jīng)過60多年的發(fā)展和沉淀,已從單一的裝載機產(chǎn)品制造廠商,發(fā)展成為擁有近30條產(chǎn)品線的國際化企業(yè)。在整體上市后,其主營業(yè)務將進一步向上下游延伸及橫向拓展。
柳工有限完成混改將整體上市
這是柳工連續(xù)第二年公開新年經(jīng)營計劃。與此前不同,此時的柳工正在推進集團業(yè)務整體上市。
去年12月24日,柳工收到證監(jiān)會核準公司股份吸收合并柳工有限的批復。根據(jù)交易方案,上市公司擬向柳工集團、招工服貿(mào)等交易對手方發(fā)行股份吸收合并柳工有限,標的資產(chǎn)作價74.28億元。
交易完成后,柳工有限旗下建筑機械、農(nóng)業(yè)機械、混凝土機械及工程機械生產(chǎn)配套資產(chǎn)將整體注入上市公司,上市公司的主營業(yè)務將進一步向上下游延伸及橫向拓展。
本次交易也順應了深化國企改革的政策方向,通過整體上市,進一步整合旗下優(yōu)勢資源,將提高資產(chǎn)證券化率,提升上市公司盈利能力和企業(yè)價值。
財務數(shù)據(jù)顯示,2019年至2021年上半年,柳工有限分別實現(xiàn)營業(yè)收入217.2億元、259.79億元、167.82億元,歸母凈利潤3.63億元、5.71億元、3.86億元。
需要注意的是,本次交易前,上市公司對柳工有限貢獻了主要的凈利潤,上市公司凈利潤占柳工有限凈利潤比例(扣除關聯(lián)交易)均在80%以上。本次交易后,柳工有限注銷,上市公司作為存續(xù)公司承繼及承接柳工有限的全部資產(chǎn),同業(yè)競爭和關聯(lián)交易隨之減少,上市公司的獨立性將得到增強。
本次吸并之后,上市公司的業(yè)務規(guī)模及能力將得到增厚。根據(jù)備考財務數(shù)據(jù),以2021年上半年為統(tǒng)計口徑,本次交易完成后,上市公司的營業(yè)收入和歸母凈利潤將分別由交易前的147.88億元、7.61億元增長至交易后的167.82億元、8.83億元,變動率分別為13.48%、15.99%。
日前,柳工披露第九屆董事會第一次會議決議,公司審議通過《關于公司2022年經(jīng)營計劃的議案》、《關于公司2022年財務預算的議案》等多項議案,同意公司2022年經(jīng)營計劃為吸收合并廣西柳工集團機械有限公司后,公司2022年營業(yè)收入目標為335億元,其中國內(nèi)營業(yè)收入為267億元,國際營業(yè)收入為68億元。
60余年沉淀打造國際化企業(yè)
公開資料顯示,柳工是廣西第一家、也是國內(nèi)工程機械行業(yè)首家上市企業(yè)。作為一家地方性國企,柳工原是一家資產(chǎn)規(guī)模不大、經(jīng)營業(yè)績欠佳的專營設備制造企業(yè)。
1993年11月18日,柳工在深交所掛牌交易,一時風光無限。當年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入9.88億元,同比增長89.93%,凈利潤2.07億元,同比增長173.55%。上市次年開始,柳工的經(jīng)營業(yè)績大幅下降。
此后直到2001年,柳工雖然營業(yè)收入在不斷增長,但凈利潤在低谷徘徊。2002年至2011年,隨著國內(nèi)基礎設施建設高速發(fā)展,其經(jīng)營業(yè)績也高速增長。
從2016年開始,行業(yè)轉暖,柳工的業(yè)績大幅反彈。2016年至2020年,柳工分別實現(xiàn)營業(yè)收入70.05億元、119.39億元、180.85億元、191.77億元、230.03億元,同比增長5.25%、60.79%、51.48%、6.04%、19.95%;凈利潤0.49億元、3.47億元、7.9億元、10.17億元、13.31億元,同比增長131.13%、604.45%、127.7%、28.74%、30.87%。
值得一提的是,2020年末,柳工曾定下2021年經(jīng)營計劃,營業(yè)收入目標為264億元。2021年前三季度,柳工已實現(xiàn)營業(yè)收入197.63億元,同比增長16.89%;凈利潤8.89億元,同比減少10.7%;扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為8.02億元,同比增長1.21%。
從裝載機產(chǎn)品起步,經(jīng)過60多年的發(fā)展和沉淀,柳工已從單一的裝載機產(chǎn)品制造廠商,發(fā)展成為擁有近30條產(chǎn)品線的國際化企業(yè),能夠提供全產(chǎn)品線解決方案,這也是柳工的核心競爭力所在。
不僅僅是傳統(tǒng)制造企業(yè),柳工還是國家級創(chuàng)新企業(yè),始終堅持加強核心技術攻關,堅持創(chuàng)新并持續(xù)投入,形成了完善的研發(fā)體系。目前,柳工擁有一千多名研發(fā)人員,頂尖研發(fā)人員有著資深的海外研發(fā)背景和世界領先工程機械廠家的工作經(jīng)驗。2018年至2021年前三季度,柳工的研發(fā)費用分別為4.18億元、4.64億元、5.2億元、3.42億元。
除了在國內(nèi)行業(yè)排名穩(wěn)居前茅之外,柳工落實全面國際化戰(zhàn)略,不斷拓展海外市場影響力。2021年上半年,公司海外整體整機銷量同比增長73%,各海外子公司均取得較大幅度增長,其中英國、歐洲、俄羅斯、印度、南非銷量增長超過100%,海外銷售取得歷史性突破。